2022年10月14日,計劃財務處在行樹樓103結算大廳召開專題工作例會,計劃財務處負責人劉文寶主持會議,全體財務人員參會。?
會上,全體人員重點討論2021年度財務收支審計報告,深入分析審計發現的問題:一是支付部分款項時未按規定向收款方取得發票;二是部分支出未嚴格履行政府采購相關規定;三是部分原始發票存在不合規情況。?
針對上述問題,會議組織全體財務人員集中學習《會計法》《發票管理辦法》等相關法律法規,進一步強化財務人員的合規意識與專業素養。同時,會議明確后續工作重點,要求團隊結合審計問題與法規要求,完善審計整改報告,確保各項問題整改落實到位,提升財務工作規范化水平。
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